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Gupy
Híbrido
Analista Pleno de Auditoria e Controles Internos
Lazzo Secondment · São Paulo, São Paulo
Publicada em 16/09/2026
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Nosso cliente é uma empresa do setor de energia com
foco em soluções renováveis, atuando na geração distribuída e promovendo acesso
à energia mais sustentável.
Responsabilidades e atribuiçõesPlanejar e executar auditorias
internas (operacionais, financeiras e de conformidade) conforme cronograma
anual aprovado.Mapear e avaliar processos e
controles internos, identificando riscos, gaps e oportunidades de melhoria.Elaborar relatórios de auditoria
com achados, riscos associados e recomendações, apresentando-os às áreas
envolvidas e à liderança.Acompanhar planos de ação
corretivos decorrentes de auditorias e testes de controles, monitorando prazos
e efetividade das implementações.
Realizar testes de efetividade
de controles-chave (framework COSO) e apoiar a atualização de matrizes de risco
e controle (RCM).Apoiar a área de Compliance na
identificação de não conformidades regulatórias (ANEEL, CCEE, LGPD e legislação
aplicável ao setor elétrico).Realizar análises de dados e
amostragens para identificação de indícios de fraude, erros ou desvios de
processo.Apoiar auditorias externas e
órgãos reguladores, fornecendo evidências e documentação solicitada.Contribuir para a disseminação
da cultura de controles internos e gestão de riscos entre as áreas de negócio.Elaborar e manter atualizada a
documentação de processos, políticas e procedimentos internos.Requisitos e qualificaçõesFormação superior completa em
Ciências Contábeis, Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;Experiência de 3 a 5 anos em
Auditoria Interna, Auditoria Externa, Controles Internos, Compliance ou Gestão
de Riscos;Conhecimento sólido de
metodologias de auditoria e frameworks de controles internos e gestão de
riscos, especialmente COSO e ISO 31000;Experiência na elaboração e
atualização de matrizes de riscos e controles (RCM), bem como na realização de
testes de efetividade de controles;Domínio avançado de Excel;Vivência com sistemas de gestão
empresarial (ERP), como SAP, TOTVS, Oracle ou Senior;Boa capacidade de comunicação
escrita e verbal para elaboração, apresentação e discussão de relatórios
técnicos;Pensamento analítico, atenção
aos detalhes e capacidade de identificar riscos e oportunidades de melhoria nos
processos;Postura ética, independência e
imparcialidade na condução das atividades de auditoria e controles internos;Proatividade e autonomia para
conduzir trabalhos com pouca supervisão, além de organização para gerenciar
múltiplas demandas e prazos;Boa capacidade de relacionamento
interpessoal e negociação com profissionais de diferentes áreas e níveis
hierárquicos;Pós-graduação ou MBA em
Auditoria, Controladoria, Finanças, Riscos ou Compliance (Diferencial);Conhecimento de ferramentas de
análise de dados, como Power BI, SQL ou Python (Diferencial);Experiência prévia no setor de
energia, especialmente em geração distribuída, energia solar, comercialização
de energia ou empresas inseridas em ambiente regulado pela ANEEL (Diferencial);Vivência em auditoria de
empresas com investidores institucionais, private equity ou em processo de
abertura de capital – IPO (Diferencial);Inglês intermediário ou avançado
(Diferencial);Informações adicionaisModelo de trabalho:
Híbrido (3 dias presenciais);Tempo de contrato:
06 (seis) meses, com possibilidade de renovação;Modelo de contrato:
PJ ou Associado (OAB ativa);Linha de reporte:
Gerência de Auditoria Interna.
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